平成29年度衣浦東部広域連合当初予算の概要

 

1 予算総額                         (千円)

予算

平成29年度

平成28年度

増減額

前年度対比

総額

5,368,000

6,459,000

△1,091,000

△16.9%

 

 

2 歳入                                       (千円)

科目

平成29年度

構成比

平成28年度

増減額

前年度対比

分担金及び負担金

5,285,339

98.5%

5,548,246

△262,907

△4.7%

使用料及び手数料

15,633

0.3%

14,867

766

5.2%

 3
国 庫 支 出 金
 2
0.0%
 3
 △1
33.3%

県 支 出 金

86

0.0%

42

44

104.8%

財 産 収 入

6,704

0.1%

538

6,166

1146.1%

寄 附 金

1

0.0%

1

0

0.0%

繰 越 金

50,000

0.9%

50,000

0

0.0%

諸 収 入

10,235

0.2%

10,103

132

1.3%

連 合 債

0

0.0%

835,200

△835,200

皆減

 

歳 入 合 計

5,368,000

100.0%

6,459,000

△1,091,000

△16.9%

 

3 歳出                                         (千円)

区分

平成29年度

構成比

平成28年度

増減額

前年度対比

議 会 費

2,336

0.0%

2,336

0

0.0%

総 務 費

234,340

4.4%

213,751

20,589

9.6%

消 防 費

4,892,861

91.1%

6,212,837

△1,319,976

△21.2%

公 債 費

218,463

4.1%

10,076

208,387

2068.2%

予 備 費

20,000

0.4%

20,000

0

0.0%

 

歳 出 合 計

5,368,000

100.0%

6,459,000

△1,091,000

△16.9%

 

うち職員人件費

(442人)

再任用職員含む

3,912,379

72.9%

3,896,772

15,607

0.4%

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